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暫估電費沖回用調成本嗎

發布時間:2020-12-22 19:28:34

1. 這個月電費發票沒有收到要不要暫估入賬的

暫估電費,也只需暫電費金額,稅金不需要暫估的;

暫估多了,次月沖掉,按發票做就可以!

2. 上月暫付電費,本月收到發票怎麼處理!!急急急

上月:

借:製造費用

貸:應付賬款-(暫估款)

本月:版

借:製造費用 紅數權

貸:應付賬款-(暫估款) 紅數

借:製造費用 實際金額

貸:銀行存款 實際金額

差額如果不大,可不做追朔調整

3. 上月電費暫估入賬,借:製造費用 貸:其他應付款,這個月回到發票怎麼沖

用紅字做一個借:製造費用 貸:其他應付款 (暫估)並用紅字記賬,再用藍字做一個回發票後的憑證記賬(按發票金額)。

4. 生產成本水電費暫估怎麼做分錄

一般企業的抄表時段與會計結算日期不一致
做暫估預提也是可以的
新准則沒有預回提費用科答目
所以可以根據抄表日到月末最後一天的表示數計提
借生產成本-水費
-電費
貸其他應付款-預提水費
-預提電費
如果每月用量變化不大 不必做預提和暫估
如果只是沒有取得發票,分錄也同上
來發票時沖其他應付款即可

5. 暫估電費怎麼做憑證

1、按月未用電報表做如下分錄:(按預計金額除1.17)
借:製造費用-水電費-電費
貸回:預提費答用-預提電費

2、銀行預扣電費:
按回單金額做如下分錄:
借:預付賬款-預付賬款
貸:銀行存款

3、收到電費增值稅發票:
借:預提費用-預提電費
應交稅金-應交增值稅(進項稅額)
貸:預付賬款-預付賬款
差額借或貸:製造費用-水電費-電費

6. 如果上月暫估電費金額比本月票到的金額大,應該怎樣做賬務處理

答:上月暫估時借:管理費用/製造費用等 貸:應付賬款-暫估應付款,本月收到內發票時借:應付賬容款-暫估應付款 貸:銀行存款,本月實際金額比暫估的大,直接借記管理費用/製造費用等,如果有增值稅專用發票還應借記應交稅費-應交增值稅(進項稅額)

7. 暫估的電費下一個月一定要沖減嗎

要沖減,滾動使用的。

8. 上月水電費暫估並已結轉,當月沖回的話,需要把成本沖回嗎請把分錄寫給我看看哦,謝謝!

上月估轉的數用紅字沖回,准確數已有,按准確的數做蘭字。

9. 本月沒有認證電費發票 ,怎麼做賬

你說的是實際上是有電費發生只是沒有論證吧?!

從會計成本核算的原則內來看,盡管沒有認證,容還是要足額計入成本費用的。

個人意見,可以採用計入應付賬款的形式先計入成本或費用,待下月認證後,先沖回,再按正常業務走。

本月預入時
借:成本費用類科目
貸:應付賬款--供電局

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